Финансы в Канаде
-
Если она сдается, то не важно стоит она дороже или дешевле 100к, рент - это доход в любом случае
-
Да нету такого :):):) Ты за сегодня написал уже как минимум три дезинформации
-
Ребят, привет! Посмотрела пару видео на ютюбе, несколько раз упоминалось списывание расходов. В связи с этим у меня вопрос: если я самозанятая (фотограф фрилансер), какие расходы я могу списывать и почему это выгодно? Я в финансах ноль, так что сорри, если ответ по-вашему, очевиден 🙈
-
Расходы на новый фотоаппарат, бумагу, компьютер, софт, аренду помещения и тд. С техникой нужно учитывать амортизацию в большинстве случаев. Софт 100% сразу же можно списать. Выгодно потому, что Вы уменьшаете облагаемую налогом сумму. Т.е. если Вы списали 5к за год, то уплатите на 1.5к меньше налога где-то, если доход, допустим, 100к в год (т.е облагаемая налогом сумма станет 95к).
-
Учитывать амортизацию, это значит, что стоимость фотоаппарата Вы спишете не за один год, а за несколько, т.е. примерно за период, когда он морально устареет. На сайте CRA есть рекомендации по этому поводу (сроков амортизации)
-
Это все в Т2125 указывается и прикладывается к обычной Т1?
-
Да, studio tax многое автоматом делает. Подставляет во всякие формы и тд. Ну или другой софт тоже, я думаю, умеет такое.
-
поняла вас! спасибо!)
-
И я правильно понимаю что этими формами все может ограничиваться и не нужно никак регистрировать ип и прочее? (Регистрация по gst это вроде что-то отдельное как я поняла)
-
Насколько я знаю то регистрировать необязательно, но обычно это делают (я делал), процесс быстрый и недорогой. И это не совсем ИП (или, я скорее сравниваю с укр ФОП), это больше дает возможность назваться бизнес-именем. Я вот только не помню при регистрации для GST, нужно ли иметь эту вот регистрацию бизнеса или нет (у меня это было в любом случае). На GST нужно регаться когда доход переваливает за 30к в год, в месяце, следующим за кварталом, когда перевалило за 30к. Это все из памяти, могут быть неточности :)
-
Какие? Я может просто отсебятину вместо терминов написал что сбила с толку. Можно в лс.
-
Регистрация HST требуется если у вас более $25,000 income (кажется, надо перепроверить) в году (или четыре квартала подряд). То есть при меньших доходах можно не регистрировать.
-
c. John inherits the cottage from his grandmother valued at $110,000 but due to market fluctuations, the value at the end of the year was below $100,000. John generates income during Jan to Aug. and occupies for pleasure during the balance period. Does John need to report this in T1135? Yes, since (i) the property at one point in the year was valued at more than $100,000 and (ii) there was income generated from the property. Note that 7 months out of 12 in a year meets the primary intent test (more than 50% usage) for the CRA.
-
Форма Т1135 не имеет ничего общего с подсчётом налогов. Это параллельная операция информирования CRA о зарубежных активах.
-
www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/businesses/topics/gst-hst-businesses/when-register-charge.html
-
Значит порог 30,000. Хорошая табличка, спасибо.
-
Да, у CRA многое неплохо расписано. Там еще и примеры есть, под таблицей, можно развернуть.
-
Есть пеня за failure to declare, в моих личных терминах вполне налог)
-
Вообще, самая большая головная боль для меня была это поднять все доходы и расходы за год. Гораздо лучше все аккуратно вести в течение года, чем потом искать "дыры".
-
Я слышала городскую легенду что регистрация даёт возможность списывать какие-то расходы которые без регистрации списать нельзя, но никакого подтверждения этому нигде не нашла, по крайней мере для таких расходов как вы описали которые все есть в T2125
28721/120453